來源:經濟導報
2024-08-30 22:49:08
原標題:濟南推進市屬國有企業總審計師全覆蓋
來源:經濟導報
原標題:濟南推進市屬國有企業總審計師全覆蓋
來源:經濟導報
導報訊(記者 孫羅南)在8月30日下午山東省政府新聞辦舉行的發布會上,山東省審計廳黨組成員、總審計師李勁松介紹,山東全省審計機關依法全面履行對內部審計工作的指導和監督職責,著力深化內部審計系統性、整體性改革。41所省屬本科院校均成立黨委審計委員會,統籌謀劃、協調推進審計領域重點工作;濟南市加快推進市屬國有企業總審計師全覆蓋,有效促進企業效益提升和風險防范;臨沂市在全域推開鄉鎮街道審計工作,將內部審計深度嵌入基層治理。2021年1月至2023年6月,全省共實施內部審計項目15.3萬個,發現問題30.5萬個,涉及金額2081億元,完成整改金額1978億元,促進增收節支83.8億元,促進建章立制1.7萬多項。
針對濟南加快推進市屬國有企業總審計師全覆蓋情況,濟南市審計局黨組書記、局長丁林橋在接受經濟導報記者提問時表示,至2023年3月,濟南14家市屬企業均配備了總審計師,對促進國有資產保值增值、提高國企經營管理水平發揮了重要作用。
2023年1月,濟南市委組織部、市委審計委辦公室、市財政局、市審計局及市國資委5部門聯合出臺《關于市屬企業建立總審計師制度的實施意見》,為推動總審計師制度落地實施提供制度保障、明確清晰路徑。
丁林橋介紹,從目前運行情況看,企業內部治理更加科學規范。總審計師在黨委書記、董事長直接領導下開展工作,全部列席黨委會、董事會,對有關重大經濟事項和高風險事項提出意見建議,推動建立健全內部審計監督體系。截至目前,14家市屬企業共建立完善涉及內部審計管理、審計整改、資料備案等內部審計工作管理辦法119項,制定完善內部風險控制制度辦法778項。
企業內部審計成效更加凸顯。2023年以來,14家企業共完成各類審計項目303個,涉及內部控制和風險管理審計項目、固定資產投資審計項目、政策跟蹤審計項目等,發現各類問題2517個、涉及金額87.73億元,提出各類意見建議被單位采納1546條,有效助力市屬國有企業實現對所屬單位內部審計的全覆蓋。
“企業審計整改更加規范高效。2023年以來,14家企業共有2524個審計查出問題得到整改,涉及金額210.64億元,推動修改完善制度規定500項。如,濟南軌道交通集團一年來推動578項各級審計查出問題得到整改,修改完善制度規定120項;濟南文旅集團認真梳理往年審計查出的34項整改難度大、存續時間長的問題,逐條分解跟蹤,33項問題得到整改。”丁林橋介紹。
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